Selvangivelsen er en vigtig del af din økonomi, uanset om du er selvstændig erhvervsdrivende, virksomhedsejer eller privatperson. Det er her, du oplyser dine indtægter, fradrag og andre økonomiske forhold til Skattestyrelsen, så din skat beregnes korrekt.
Hos Revisorpartner hjælper vi virksomheder og selvstændige med at udfylde, optimere og indsende selvangivelsen, så de betaler den korrekte skat – hverken for meget eller for lidt.
Hvad er en selvangivelse?
Selvangivelsen er din årlige skatteopgørelse, hvor du angiver dine indtægter, fradrag, udgifter og eventuelle overskud fra selvstændig virksomhed. Skattestyrelsen bruger oplysningerne til at beregne din endelige skat, og det er vigtigt, at oplysningerne er korrekte for at undgå bøder eller restskat.
Hvem skal indsende en selvangivelse?
- Selvstændige erhvervsdrivende – Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S)
- Selskaber og hovedaktionærer – A/S, ApS og holdingselskaber indsender selskabsselvangivelse, og hovedaktionærer udfylder selv oplysningsskema
- Personer med flere indtægtskilder – Fx udlejning af ejendomme, investeringer eller honorarer
- Personer med udenlandsk indkomst – Hvis du har tjent penge i udlandet
Hos Revisorpartner sikrer vi, at din selvangivelse indberettes korrekt og til tiden, så du undgår fejl og skatteproblemer.
Frister for selvangivelse
Det er vigtigt at overholde fristerne for indsendelse af selvangivelsen for at undgå bøder eller forsinkelsesrenter.
- Marts – Årsopgørelsen for det forgangne år bliver tilgængelig i TastSelv
- 1. maj – Frist for at rette årsopgørelsen for personer uden oplysningsskema
- 30. juni – Frist for selskabsselvangivelsen for selskaber med kalenderårsregnskab (senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb)
- 1. juli – Frist for oplysningsskemaet for selvstændige erhvervsdrivende, hovedaktionærer og personer med udenlandsk indkomst
Afleveres oplysningsskemaet for sent, pålægger Skattestyrelsen et skattetillæg på 400 kr. pr. dag (maks. 10.000 kr.) – dog 200 kr. pr. dag (maks. 5.000 kr.), hvis den skattepligtige indkomst er under grænsen for mellemskat.
Vi sørger for, at din selvangivelse bliver indsendt rettidigt, så du ikke risikerer unødvendige skattetillæg.
Hvad skal med i din selvangivelse?
For at din selvangivelse er korrekt og optimeret, skal du inkludere alle relevante oplysninger.
1. Indtægter
- Løn fra ansættelse eller honorarer
- Overskud fra egen virksomhed
- Lejeindtægter fra udlejning af ejendom
- Kapitalindkomst (renter, aktieudbytte, obligationer)
2. Fradrag og skattefordele
Du kan trække mange udgifter fra i skat, hvilket reducerer din skattebetaling.
Erhvervsmæssige fradrag:
- Kontorhold og IT-udstyr
- Kørselsfradrag for erhvervsmæssig kørsel
- Udgifter til revisor og bogholder
- Husleje og andre driftsudgifter
Private fradrag:
- Renteudgifter på lån
- Bidrag til pension og ATP
- Fagforeningskontingent og A-kasse
Særlige fradrag for selvstændige:
- Afskrivning af udstyr, biler og maskiner
- Straksafskrivning af småaktiver og løbende driftsudgifter
Hos Revisorpartner sørger vi for, at alle relevante fradrag er inkluderet, så du ikke betaler for meget i skat.
Selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende
Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab (I/S), skal du selvangive virksomhedens resultat i din personlige selvangivelse.
Sådan indberetter du din virksomheds selvangivelse:
- Opgør virksomhedens indtægter og udgifter
- Beregn virksomhedens overskud eller underskud
- Udfyld oplysningsskemaet (tidligere udvidet selvangivelse)
- Indsend til Skattestyrelsen inden fristen
Fejl i skatteberegningen kan føre til skattegæld eller bøder. Hos Revisorpartner hjælper vi dig med at beregne og optimere din skatteindberetning, så du betaler den rigtige skat.
Selvangivelse for selskaber (ApS & A/S)
Hvis du driver et ApS eller A/S, skal virksomheden indberette et årsregnskab og en skatteopgørelse til Skattestyrelsen.
Krav til selvangivelse for selskaber:
- Udarbejdelse af årsrapport i henhold til årsregnskabsloven
- Indberetning af selskabsskat (22 % af overskuddet)
- Eventuel udbetaling af udbytte til ejere
Hos Revisorpartner kan vi håndtere hele selskabets regnskab og skatteindberetning, så alt bliver korrekt udfyldt.
Ofte stillede spørgsmål om selvangivelse
Hvad sker der, hvis jeg ikke indsender selvangivelsen til tiden?
Hvis du overskrider fristen, kan du modtage bøder fra Skattestyrelsen, og din skat vil blive anslået – ofte til din ulempe.
Hvordan sikrer jeg mig, at jeg får alle mine fradrag med?
Ved at bruge en revisor eller bogholder får du professionel hjælp til at sikre, at alle skattefordele udnyttes optimalt.
Kan jeg rette i min selvangivelse efter indsendelse?
Ja, du kan normalt lave rettelser via TastSelv Erhverv inden for en vis tidsperiode.
Få professionel hjælp til din selvangivelse hos Revisorpartner
Selvangivelsen kan være kompleks og tidskrævende, men med professionel assistance sikrer du, at alt er korrekt udfyldt og optimeret.
Hvorfor vælge Revisorpartner til din selvangivelse?
Kontakt os i dag
Har du brug for professionel hjælp til din selvangivelse? Lad Revisorpartner tage hånd om din skatteindberetning, så du kan fokusere på din forretning.
📞 Ring til os i dag for en uforpligtende samtale, eller send os en besked via vores hjemmeside!
Relaterede ydelser og artikler
Hjælp til selvangivelse · Oplysningsskema for selvstændige
Kilder
Den juridiske vejledning – Skattetillæg ved for sent oplysningsskema · Skattestyrelsen – Årsopgørelse